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隆回县司门前镇人民政府2024年部门预算公开
文件名称: 隆回县司门前镇人民政府2024年部门预算公开
统一登记号:
索引号: 4305240029/2024-00580 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县
发文日期: 2024-03-11 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2024-03-11 有效期: 长期

  

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费工资福利支出)(按政府预算经济分类

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费工资福利支出)(按部门预算经济分类

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费商品和服务支出(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费商品和服务支出)(按部门预算经济分类

、部门一般公共预算“三公”经费支出表

、部门政府性基金预算支出表

部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十、部门项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业;3、依法管理本级财政、执行本级预算;4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务;5、保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益;6、开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序;7、负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。8、承办上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

根据编委办核定,我单位内设科室5个,所属单位1个,全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。     

所属事业单位分别是:综合执法大队、政务便民服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务中心。 二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级,没有二级预算单位,因此纳入2024年部门预算编制范围的为隆回县司门前镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2324.76万元,其中,一般公共预算拨款2327.76万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加113.2万元,主要原因有:2024年项目支出由县统一安排,项目支出预算数故较上年有所增加                                                                                                                                                 

(二)支出预算2024年本部门支出预算2324.76万元,其中:

1.一般公共服务),财政事务(款),行政运行(项)

2023年预算为1490.56万元,2024年预算为1568.76万元,比上年增加78.2万元,增长5.25%,主要原因是2024预算人员数量较2023年有所增加,人员经费以及公用经费增加

2.农林水支出(类),农村综合改革(款),对村民委员会和村党支部的补助(项)

2023年预算为721万元,2024年预算为756万元,比上年增加35万元,增长4.85%,主要原因是:村干部基本报酬增加,增加了村级运转经费的预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2324.76万元,其中:

1.一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)

2023年预算为1490.56万元,2024年预算为1568.76万元,比上年增加78.2万元,增长5.25%,主要原因是2024年预算人员数量较2023年有所增加,人员经费以及公用经费增加。

2.农林水支出(类),农村综合改革(款),对村民委员会和村党支部的补助(项)

2023年预算为721万元,2024年预算为756万元,比上年增加35万元,增长4.85%,主要原因是:村干部基本报酬增加,增加了村级运转经费的预算        

具体安排情况如下                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数1380.56万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出2024年本部门项目支出预算944.2万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:村级运转经费支出756万元,主要用于下辖村(居)委会日常工作运转所需开支方面;非税收入成本性支出93.2万元,主要用于非税收入成本性支出方面;县对乡镇转移支付95万元,主要用于维持乡镇财政正常运转工作方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级机关运行经费  151.89万元,比上年预算增加2.39万元,上升1.6%,主要原因是2024年人员数量较2023年有所增加,公用经费增加。

(二)“三公”经费预算2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为16万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费  6万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算持平,主要原因是继续落实“过紧日子”要求,压缩三公经费。                                                                                                                                                                                                                                                          

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算3万元,拟召开人大会议以及党员春训会议,人大会议人数120人,内容为对上年工作进行回顾和总结,实事求是地分析工作中存在的不足和问题。从全面推进乡村振兴、紧抓民生民保工作、突出重点项目建设、加大农业发展力度、优化城乡人居环境、提升社会综合治理、加强干部队伍建设并等对2024年工作进行总体部署。党员春训会议召开人数为300人,会议内容为认真贯彻落实党的二十大精神,对党员干部展开思想和工作上的培训;培训费预算8.55万元,拟开展安全生产培训、中青班培训、科干班培训、禁毒业务培训,人数120人,内容为党性教育、政治修养、个人修养、依法行政、个人技能提升;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额20万元,其中,货物类采购预算20万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。                                                                                                                                                                                                                                                        

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2324.76万元,其中,基本支出1380.56万元,项目支出944.2万元,具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2024 年隆回县司门前镇人民政府部门预算表

附件:隆回县司门前镇人民政府部门预算公开表

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