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隆回县七江镇人民政府2022年部门预算公开目录及说明
文件名称: 隆回县七江镇人民政府2022年部门预算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2022-00161 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县七江镇人民政府
发文日期: 2022-03-15 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2022-03-15 有效期: 永久

隆回县七江镇人民政府

2022年部门预算公开

  

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十、项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级政府决定决议,坚持依法行政,保障政令畅通,推进民主法制建设和精神文明建设,引领社会主义新风尚。指导组织村、居委会各项工作。制定和组织实施本行政区域内的经济、科技和社会发展计划,科学引导资源技术开发和产业结构调整,培育良好经济发展环境,组织指导工农业生产,促进经济发展。负责本行政区域内民政、农业、林业、水利、文化教育、卫生计生、体育等社会公益事业的服务、指导、管理和监督,推进政务、村务公开,促进社会公平正义。加强社会综合治理,维护社会稳定,维护经济单位和居民正当权益。发展公益事业,提高政府服务职能

(二)机构设置。

根据编委办核定,我单位内设科室6个,所属事业单位5个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境管理办公室。

所属单位分别是:社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级,没有二级预算单位,因此纳入2022年部门预算编制范围的为七江镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1248.33万元,其中,一般公共预算拨款1248.33万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算减少1782.96万元,主要原因有:一是2022年一般公共预算收入为1248.33万元,2021年度为1231.29万元,增加17.04万元、增长1.38%;二是2021年政府性基金预算收入为1800万元,2022年没有政府性基金预算拨款收入。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算1248.33万元,其中,一般公共服务1248.33万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年预算减少1782.96万元,主要原因一是2022年一般公共预算支出为1248.33万元,2021年为1231.29万元,增加17.04万元、增长1.38%;二是2021年政府性基金预算支出为1800万元,2022年没有政府性基金预算支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算数为1248.33万元,其中,一般公共服务支出1248.33万元,占100%;公共安全支出   0万元,占0 %。具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出(类)政府办公(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为1248.33万元。

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数为1248.33万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算数为0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,项目支出预算数为0万元的主要原因为2022年项目支出由县财政统一安排,未纳入部门预算。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元,本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费预算数为  138.29万元,比上年预算减少89.64万元,下降39.33%,主要原因是办公费比2021年减少15.15万元、下降45.24%;印刷费减少1.5万元、下降7.98%;维修维护费减少6.5万元、下降87.72%;培训费增加3.49万元、上升87%;公务接待费减少2万元、下降28.57%;劳务费减少5.1万元、下降54.26%;工会经费减少8.62万元、下降41.68%;福利费增加1.01万元、上升4.4%;其他交通费2021年预算支出为44.59万元,2022年预算为0(计入2022年工资福利支出);基层党建经费2021年度预算支出7.19万元,2022年预算支出为02022年党建经费未纳入机关运行经费,为专项预算);2021年其他支出预算为4万元,2022年没有其他支出预算;2022年咨询费预算为0.51万元,2021年预算为0,增加0.51万元、上升100%

(二)三公经费预算:2022年本部门三公经费预算数为   11万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元),因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算较2021年预算减少2万元、下降15.38%,主要原因是2022年公务接待费预算为5万元,2021年预算数为7万元,2022年度比2021年度减少2万元,下降28.57%

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算8.3万元,拟召开37会议,人数3800人,内容为乡村振兴工作、城乡环境卫生整治、安全生产、疫情防控、综治维稳、扫黑除恶、新农合农保收缴工作、应急处置、农业生产、镇村项目建设等;培训费预算7.48万元,拟开展15培训,人数1200人,内容为乡村振兴工作报表、项目建设操作流程、反电诈报表、农业生产报表、劳务输出、专业合作社培训、专业技能培训等;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额8.77万元,其中,货物类采购预算8.77万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1248.33万元,其中,基本支出1248.33万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件:隆回县七江镇人民政府部门预算公开表

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