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2022年度隆回县六都寨镇中心学校部门决算公开
文件名称: 2022年度隆回县六都寨镇中心学校部门决算公开
统一登记号:
索引号: 4305240029/2023-00058 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 六都寨镇中心学校
发文日期: 2023-09-07 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2023-09-07 有效期: 永久

目录

第一部分 隆回县六都寨镇中心学校部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分隆回县六都寨镇中心学校部门概况

一、部门职责

(一)为教育教学提供管理保障,中小学、幼儿园教育教学管理,中小学学历教育,办人民满意教育。

(二)研究拟定全镇教育发展规划和教育工作管理规章制度,监督和检查所辖学校对党和国家教育方针、政策和法规的贯彻执行情况,管理和指导全镇教育教学研究工作等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

隆回县六都寨镇中心学校内设机构包括:学校党支部、行政组、后勤组、教学组、政教组、团支部、少先队。

(二)决算单位构成

隆回县六都寨镇中心学校2022年部门决算汇总公开单位构成包括:六都寨镇中心学校本级以及隆回县六都寨镇中学、隆回县六都寨镇中心小学、隆回县六都寨镇丁山中学、隆回县六都寨镇丁山小学、隆回县六都寨镇朝阳小学、隆回县六都寨镇马坪学校、隆回县六都寨镇工农小学、隆回县六都寨镇明德小学、隆回县六都寨镇西山九年义务制学校、隆回县六都寨镇蜡树小学及隆回县李家小学等4个教学点、隆回县六都寨镇幼儿园。

第二部分2022年度部门决算表(见附表)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计6256.88万元。与上年相比,增加452.96万元,增长7.8%,主要是因为教师工资福利增资及2021年度教师奖励性绩效工资在本年度列支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6256.88万元,其中:财政拨款收入6256.88万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6256.88万元,其中:基本支出6200.18万元,占99.09%;项目支出56.70万元,占0.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收6256.88万元,与上年相比,增加452.96万元,增长7.8%,主要是因为教师工资福利增资及2021年度教师奖励性绩效工资在本年度列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出6255.38万元,占本年支出合计的99.98%,与上年相比,财政拨款支出增加456.36万元,增长7.87%,主要是因为教师工资福利增资及2021年度教师奖励性绩效工资在本年度列支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6255.38万元,主要用于以下方面:教育(类)支出6020.64万元,占96.25%;科学技术支出195.72万元,占3.13%;社会保障和就业支出8.38万元,占0.13%;卫生健康支出30.64万元,占0.49%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为8454.58万元,支出决算数为6255.38万元,完成年初预算的73.99%,其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。

年初预算为0万元,支出决算为95.20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是幼儿园助学金及幼儿园学生公用经费年初预算的功能科目为其他普通教育支出支出入账时调整至本科目

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

年初预算为0万元,支出决算为809.95万元,决算数大于年初预算数是因为小学教育支出年初未进行预算,在其他普通教育支出中进行年初预算支出入账时调整至本科目

3、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

年初预算为3654.58万元,支出决算为3918.81万元,完成年初预算的107.23%,决算数大于年初预算数是因为支出功能科目调整,把其他教育支出部分资金调整为普通初中教育支出。

4、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为4800万元,支出决算为1041.22万元,完成年初预算的21.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的特定类项目支出纳入其他普通教育支出,决算时进行了功能科目调整。

5、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。

年初预算为0万元,支出决算为152.46万元,决算数大于年初预算数是因为年终追加的中等职业教育资金未纳入年初预算。

6、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数是因为年终追加的其他教育费附加安排的支出资金未纳入年初预算。

7、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为195.72万元,决算数大于年初预算数是因为年终追加的其他科学技术支出资金未纳入年初预算。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8.38万元,决算数大于年初预算数是因为年终追加的死亡抚恤资金未纳入年初预算

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为30.64万元,决算数大于年初预算数是因为年年终追加的公务员医疗补助资金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出6198.68万元,其中:

人员经费5133.58万元,占基本支出的82.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1065.10万元,占基本支出的17.18%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无法计算完成比率,决算数于预算数的主要原因是严格控制因公出国(境)费用本年与上年相比无变化,主要原因是今年及去年均未安排因公出国(境)费支出

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无法计算完成比率决算数于预算数的主要原因是遵守中央八项规定,严格控制公务接待费本年与上年相比无变化,主要原因是今年及去年均未安排公务接待费支出

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无法计算完成比率决算数于预算数的主要原因是本单位无公车本年与上年相比无变化,主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置费支出

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无法计算完成比率决算数于预算数的主要原因是本单位无公车本年与上年相比无变化,主要原因是今年及去年均未安排公务用车运行维护费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入1.5万元;年初结转和结余0万元;本年支出1.5万元,其中基本支出1.5万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是因为年追加的用于教育事业的彩票公益金支出未纳入年初预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出1065.1万元,比上年决算数减少267.62万元,降低20.08%。主要原因是本单位厉行节约,办公经费减少

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元开展0场会议,人数0人;开支培训费12.29万元,人数589人次,用于开展教师继续教育业务提升培训而发生的培训资料费、培训差旅费、培训生活费、场地租赁费等,内容为教师现场或网络继续教育、市县教育教学研讨会、业务提升培训等,未举办节庆、晚会、论坛、其他赛事等活动开支0万元

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额56.7万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出56.7万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额56.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额56.7万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

2022年决算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款6255.38万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为优。

为推进我单位预算绩效管理工作,促进预算编制的科学化和精细化管理,提高财政资金使用效益,根据《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)和《隆回县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(隆政发〔2013〕17号)、隆回县财政局关于开展2022年部门整体支出和县级财政专项资金支出绩效评价工作的通知(隆财绩【2023】4号)等文件精神,安排相关人员抓紧落实本单位绩效目标申报的各项工作,认真开展了预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告等工作,编制了《部门整体支出绩效自评基础数据表》及《部门整体支出绩效自评报告》,按时报送单位预算支出绩效目标。

(二)存在的问题及原因分析

1.预算编制工作有待改善,城市农村标准相同,大小学校同等预算。预算编制跟不上学校实际支出,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

2.公用经费预算不够,预算公用经费有望提高,特别是农村小规模学校公用经费严重不足。

3.在职人员的工会经费预算不足,建议财政足额预算。

4.残疾人就业保障金财政年初未预算,均为学校公用经费承担。

5.临聘人员工资财政只部分预算,学校承担压力较大。

6.财务人员专业性不够、工作量大、财务软件频繁更新,资金有时不能及时下达,给实际工作产生一定困难,支付有时不能严格按照指标执行。

7.政府对学校的教学设施配备跟不上教育的发展,学校在仪器设备等资产利用上有待提高。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2022年隆回县六都寨镇中心学校决算报表

一审: 郑伟华 二审: 阳智兵 三审: 熊军礼

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