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隆回县交通运输局2022年部门预算公开目录及说明
文件名称: 隆回县交通运输局2022年部门预算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2023-00471 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县交通运输局
发文日期: 2022-03-15 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2022-03-15 有效期: 永久

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十、项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准,推进全县综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路及邮政行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进交通运输方式融合发展。

2、组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策,组织编制并监督实施全县道路、水路、邮政、城市公交等行业规划、政策和标准。参与拟订物流业发展战略、规划和有关政策并监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。组织起草有关地方规范性文件。负责交通运输执法检查和监督。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导城市客运工作及有关设施规划、运营管理工作,指导出租车行业管理工作。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理。负责全县春运组织协调工作。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理工作。负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。指导全县水上交通安全监管工作。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议,按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责县级交通运输预算资金的申请、拨付和监管。协调铁路、民航、邮政等涉隆相关工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织实施国家、省、市重点和公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输,负责全县重点干线路网运行监测和应急置协调工作。承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行性情况,发布有关信息。承担县国防动员有关工作。

8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、指导交通运输行业开展对外交流合作工作。

10、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

根据编委办核定,我单位内设科室7个,所属单位3个,全部纳入2022年部门预算编制范围。
    内设科室分别是:办公室、政工股、行政审批服务股(政策法规股)、工程股(农村公路办)、运政和安全监督管理股、财务股、计划统计股(交通战备办)

所属单位分别是:隆回县水运事务中心、隆回县交通建设质量安全监督站、隆回县城市公共客运事务中心

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1隆回县交通运输局本级

2、隆回县水运事务中心、隆回县交通建设质量安全监督站、隆回县城市公共客运事务中心

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算17344.84万元,其中,一般公共预算拨款17344.84万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加5405.91万元,主要原因是:预算合并了三个二级机构,预算经费增加。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算17344.84万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,交通运输支出17344.84万元。支出较去年增加5405.91万元,主要原因是:预算合并了三个二级机构,预算经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算17344.84万元,其中,一般公共服务支出0 万元,占0 %;公共安全支出0万元,占0 %;交通运输支出17344.84万元,占100%。具体安排情况如下:

1.通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2022 年预算数为964.87万元 。

2.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)2022 年预算数为16,379.98万元。

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数1094.44万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算16250.4万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:丁洞公路建设6600万元,农村公路建设1500万元,大花至善缘亭公路建设4600万元城市公路补贴500万元,农村公路建设经费300万元、对农村道路客运补贴1235万元,水上安全20万元,燃油税转移支付1175万元,对出租车补贴186万元,水运船舶油补18万元,渡船维修经费40万元,水运渡工补助34.4万元,综合交通执法制服与标志经费42万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元,本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级、隆回县交通建设质量安全监督所、隆回县水运事务中心、隆回县城市公共客运事务中心4家行政事业单位的机关运行经费129.58万元,比上年预算减少76.4万元,下降58 %,主要原因是缩减办公开支,公务用车维护开支。

(二)三公经费预算:2022年本部门机关本级、隆回县交通建设质量安全监督所、隆回县水运事务中心、隆回县城市公共客运事务中心4家行政事业单位“三公”经费预算数为15.3万元,其中,公务接待费7.3万元,公务用车购置及运行费8万元其中,(公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加4.3万元,主要原因是预算合并了三个二级机构,“三公”经费增加。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,内容为0;培训费预算7.52万元,拟开展线上线下培训,人数98人,内容为湖南省事业单位工作人员管理培训、干部教育培训及治超、安全等培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额42万元,其中,货物类采购预算42万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本部门共有公务用车8辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车8辆;特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆;其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为17344.84万元,其中,基本支出1094.44万元,项目支出16250.4万元,具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

隆回县交通运输局部门预算公开表

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