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隆回县政务中心2018年部门决算公开目录及说明
文件名称: 隆回县政务中心2018年部门决算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2019-00034 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县政务服务中心
发文日期: 2019-08-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-08-20 有效期: 长期公开

     第一部分部门概况

     一、部门职能职责和机构设置

     二、单位基本情况

     第二部分县政务中心2018年部门决算情况说明

     三、部门决算收支概况及增减变化情况

(一)2018年度收入支出决算总体情况

(二)收入决算情况

(三)支出决算情况

     四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

     五、一般公共预算拨款概况

(一)2018年度财政拨款总体情况

(二)2018年财政拨款收入

(三)2018年财政拨款支出

     六、“三公”经费决算情况

     七、政府性基金决算

     八、其他有关情况说明

(一)机关(事业)运行经费决算安排使用情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

     第三部分名词解释

     第四部分  附件

     2018年度县政务中心部门决算公开表格

     一、收入支出决算表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算表

     五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     九、政府采购情况表

第一部分

部门概况

一、部门职能职责和机构设置

     1、制定规范县政务服务中心的各项业务运行和人员管理的规章制度、管理办法,并组织实施;对涉及两个以上部门平等审批的事项组织协调;对审批项目的运转情况进行协调、督查。

    2、对进入县政府政务服务中心的窗口单位和工作人员进行管理;组织各窗口单位规范、商效、优质服务,并提供法律政策咨询;对窗口工作人员进行考核;受理当事人对窗口及工作人员服务质量、效率等方面的投诉。

    3、对未纳入中心的其他行政许可事项的办理进行指导和监督。

    4、对全县各镇便民服务中心、县级政务服务中心各分中心进行业务指导和监督。

    5、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

隆回县政务中心编制人数为平方米1100人,房屋面积00台,实际0台。遗属补助人数23人,离退休1人。小车编制数24人,其中在职20人,实际人数,固定资产112万元。

第二部分

部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围包括政务中心机关及社会公众服务热线管理办公室等直属单位。

(一)2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入646.43万元,比上年增加302.1万元 ,增长87.73%。总支出350.03万元,比上年增加5.7万元,增长1.65%,年末结转296.40万元。

(二)收入决算情况:2018年总收入646.43万元,其中:一般公共预算拨款收入521.7万元,政府性基金预算拨款收入0万元,其他收入3万元,上年结转121.74万元,与2017年增加248.93万元。增加原因政务中心窗口集中办公增加办公经费拨款。

(三)支出决算情况:2018年支出350.03万元,其中:一般公共服务350.03万元,比2017年增加5.7万元。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收入521.7万元,比上年增加64%,一般公共预算财政拨款收入521.7万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出347.03万元,比上年增加66%,一般公共预算财政拨款支出347.03万元。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2018年度财政拨款总体情况

2018年度财政拨款收入521.7万元,比上年增加64%,。财政拨款支出347.03万元,比上年增加66%。

(二)2018年财政拨款收入521.7万元。其中一般公共预算财政拨款收入521.7万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。

    (三)2018年财政拨款支出347.03万元。

     2018年我单位公共财政拨款安排支出347.03万元,具体安排情况如下:基本支出343.31万元,人员经费165.28万元,公用经费178.03万元。项目支出3.72万元。

六、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为6万元,决算数为5.6万元。其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为4万元,决算数为3.6万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为4万元,决算数为3.6万元,下半年公车全部移交公车平台,年末公务车辆保有0辆),公务接待费预算数为2万元,决算数为2万元,公务接待14批70人次。

“三公”经费增减变化情况说明

2018年“三公”经费决算比2017年减少0.4万元,县政务中心按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

    没有政府性基金决算:隆回县政务中心对2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一) 机关(事业)运行经费决算安排使用情况

0万元,增(减)原因。2018年县政务中心机关(事业)运行经费财政拨款决算支出178.03万元,比2017年决算增加(减少)

(二)政府采购情况

2018年县政务中心部门政府采购总额65.66万元

(三)国有资产占有使用情况

截至0辆,价值0万元,其他通用设备66万元,办公家具8.7万元,房屋110平方米,价值37.3万元。2018年12月31日,我单位固定资产账面价值112万元,其中:车辆

1、有公车和大型设备:政务中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

2、无公车和大型设备:政务中心无公务用车和单位价值  200万元以上的大型设备。

(四)预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

第三部分

名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。


附件:隆回县政务服务中心2018年决算公开表格


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