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隆回县万和实验学校2021年部门预算公开目录及说明
文件名称: 隆回县万和实验学校2021年部门预算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2021-00015 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县万和实验学校
发文日期: 2021-01-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-01-20 有效期: 永久

   录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县万和实验学校2021年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

(一)收入预算

(二)支出预算

四、公共财政拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

(一)机关运行经费预算安排使用情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)项目预算绩效情况

(五)整体预算绩效情况

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

(七)一般性支出情况说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2021年度隆回县万和实验学校部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.县级专项资金预算汇总表

21.政府采购预算表

22.专项资金绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支




一、部门职能职责和机构设置
1、单位主要职能及机构设置
主要职能:隆回县万和实验学校主要职能是宣传、贯彻党和国家的教育方针、政策、坚持依法治教、依法治学,制定符合本校实际的教育发展规划的学校布局调整规划,组织适龄儿童入学,严格控制辍学,推进九年义务教育。组织本校的教育教学及改革,全力推进素质教育,为教育教学提供管理保障,加强中小学、幼儿园教育教学管理及中小学学历教育,办人民满意的教育。
机构设置:万和实验学校机构设置包括:学校党支部、行政组、总务后勤组、教学处、政教处、团支部、少先队等
2、部门预算单位构成。
纳入2021年部门预算编制范围预算单位包括:隆回县实验学校部门本级无下级机构。
二、单位基本情况
隆回县万和实验学校单位编制人数255人,实际人数255人(其中,在职255人,离退休8人),遗属补助人数2人,小车编制数0台,实际0台,房屋面积87100平方米。固定资产总值103515万元。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括隆回县万和实验学校归口管理使用的专项经费。
(一)收入预算:2021年年初部门预算数3298.79万元,同比上年减少263.29万元,减少0.074%,原因是:教师人员变化。高中部撤销后,教师减少65人。相应工资福利社保预算减少等。其中:一般公共预算拨款3128.79万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入170万元。
(二)支出预算:2021年年初部门预算数3298.79万元,同比上年减少236.29万元,减少0.074%,原因是:教师人员变化,高中部撤销后,教师减少65人。相应工资福利社保预算减少等。其中:教育3298.79万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出3298.79万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0 %;公共安全支出0万元,占0 %;教育支出32968.79万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出部门年初预算数为3298.79万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出部门年初预算数为0万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、2021三公经费预算情况说明
2021年我单位三公经费预算数为0万元,其中因公出国()0万元、公务接待费0万元、公务用车费0万元(公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元),跟2020年预算数持平,主要原因是2021年未进行预算。
六、其他有关情况说明               
() 机关运行经费预算安排使用情况
2021年部门本级机关运行经费2021年一般公共预算拨款648.4万元,比2020年决算执行数减少276.23万元,减少29.87%。主要原因是高中部撤并教师、学生人数减少,机关运行费相应减少。
(二)政府采购情况
2021年隆回万和实验学校采购预算总额218万元。其中: 货物采购预算73万元,修缮工程30万,服务类115万。
(三)国有资产占有使用情况   
截至20201231日,我单位固定资产账面价值10515万元,其中:共有车辆0辆,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(四)项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目0 个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。
(五)整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1 个,投资总额3298.79万元。其中,按收入性质分:公共财政拨款3128.79万元、纳入预算管理的非税收入拨款170万元,按支出性质分:基本支出3298.79万元、项目支出0万元。
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。
(七)一般性支出情况说明

办公费预算40.8万元,拟进行8次办公用品的集中采购,每期进行4次教师办公用品的集中采购,两次劳动卫生用品的集中采购,两次打印纸及电脑耗材的集中采购;印刷费预算58.5万元,具体包括打印各学校教学资料及各处室工作报表、资料以及校园文化建设等等;手续费预算20万元,主要包括一些工作平台的相关业务支出;水费预算25万元,具体包括整个中心学校全年的生活、办公用水;电费预算10万元,具体包括整个学校全年的生活、办公用电;邮电费预算5万元,具体包括单位的网络通信维护及办公电话费;物业管理费预算87万元,具体包括单位的保洁、绿化及安保费;维修费预算20万元,具体包括单位下水道的疏通维修、地板砖的维修、消防、监控设施的维修及各项教学、办公设备的维修和单位基础建设的维修等;培训费预算70万元,拟召开30次培训,大型校本培训会议2次,人数为255人其他教育教学培训20次,培训内容包括各类继续教育的国培、省培及各项专业技能培训;其他商品和服务支出234.59万元等,主要用于上级主管部门组织的各类比赛活动及各单位的办公所须租车。组织党员至红色教育基地学习一次及其他用于各单位的临时性的与教育教学关联不大的各类支出。
七:相关名称解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国()费反映单位因公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



附件:万和实验学校2021年预算公开表

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