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隆回县花门街道办事处2021年部门预算公开目录及说明
文件名称: 隆回县花门街道办事处2021年部门预算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2021-00027 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 花门街道办事处
发文日期: 2021-01-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-01-20 有效期: 永久

隆回县花门街道办事处2021年部门预算公开目录及说明

  
部门概况第一部分
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
花门街道办事处2021年部门预算情况说明第二部分
三、部门收支概况及变化情况说明
(一)收入预算
(二)支出预算
四、公共财政拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
(一)机关运行经费预算安排使用情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)项目预算绩效情况
(五)整体预算绩效情况
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
(七)一般性支出情况说明
名词解释第三部分
七、相关名称解释
附件第四部分
2021年度花门街道办事处部门预算公开表格
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标申报表
十、整体支出绩效目标申报表
十一、政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置
花门街道办事处属县委、县政府的派出机构,受县人民政府领导,行使县人民政府赋予的职权。基本职能是:
(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及县委、县政府关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。
(二)指导、搞好辖区内社区、行政村的工作,支持、帮助社区、行政村加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
(三)抓好街道文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
(四)负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。
(五)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作;积极开展便民、利民的社区服务和社区教育工作。
(六)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成县下达的各项计划生育指标任务。
(七)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
(八)负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。
(九)负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
(十)负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。
(十一)负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。
(十二)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作
(十三)承办县委、县政府交办的其他工作。
(十四)花门办事处设置6个党政机构,1个综合行政执法大队、4个直属事业单位,属县财政直接预算,执行行政单位财务会计制度。
二、单位基本情况
花门街道办事处单位编制人数197人,实际人数284人(其中,在职 193人,离退休91人),遗属补助人数2人,小车编制数1台,实际1台,房屋面积7119平方米。
三、部门收支概况及变化情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括花门街道办事处归口管理使用的专项经费。
(一)收入预算:2021年部门预算数2426.9万元,同比上年减少58.1万元,减少2.3%,原因是:非税收入预算减少。其中:一般公共预算拨款2042.9万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入84万元,专项资金拨款300万元。
(二)支出预算:2021年部门预算数2426.9万元,同比上年减少58.1万元,减少2.3%,原因是:非税收入预算减少,厉行节约。其中:一般公共服务2426.9万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出2426.9万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年部门预算数为2126.9万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年部门预算数为300万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:街道办“六小”设施建设300万元。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位共预算“三公”经费2.6万元,其中因公出国(境)费0万元、公务接待费2.6万元、公务用车费0万元(公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元),比2020年预算数减少21.4万元,主要原因是:厉行节约,控制“三公”经费支出。
  六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2021年花门街道办事处本级的机关运行经费一般公共预算拨款355.27万元,比2020年决算执行数减少571.38万元,减幅61.67%。
(二)政府采购情况
2021年花门街道办事处单位采购预算总额66.1万元。其中:政府采购台式电脑预算3.5万元;政府采购笔记本电脑预算2.2万元;政府采购打印机预算6.8万元;政府采购多功能一体机预算3.9万元;政府采购照相机2.6预算万元;政府采购广告制作预算19万元;政府采购其他办公用品预算20万元;政府采购电脑耗材等预算8万元。
   (三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,我单位固定资产账面价值665.12万元,其中:共有车辆1辆(领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆)。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(四)项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款300万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。
(五)整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目2个,投资总额2426.9万元。其中,按收入性质分基本支出财政拨款2042.9万元、纳入预算管理的非税收入拨款84万元、专项资金拨款300万元。按支出性质分:基本支出2126.9万元、项目支出300万元。
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。
(七)一般性支出情况说明
本部门一般性支出预算为355.3万元。其中:办公费预算为64.7万元;印刷费预算为0.67万元;水费5.7万元;电费4.6万元;邮电费3.8万元;差旅费3万元;租赁费8万元;被装购置费5.6万元;劳务费30万元;委托业务费1.5万元;其他交通费70.2万元;其他支出28.8万元;会议费2.5万元,拟召开中心工作会议10次,人数为2000人,内容为单位中心工作的开展与布置。
七、相关的名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:2021年度花门街道办事处预算公开表格

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