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2020年度隆回高新技术产业开发区管理委员会部门决算公开目录及说明
文件名称: 2020年度隆回高新技术产业开发区管理委员会部门决算公开目录及说明
索引号: 4305240029/2021-00108  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回高新技术产业开发区管理委员会
发文日期: 2021-08-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-08-20 有效期: 永久


目  录


第一部分 隆回高新技术产业开发区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件



第一部分  隆回高新技术产业开发区管理委员会概况


一、 部门职责
(一)贯彻执行中央、省、市有关开发区建设的方针政策和规定,研究制定和组织实施高新区的具体管理规定和改革措施。
(二)按规定负责编制高新区中长期开发建设和经济社会发展规划,并纳入隆回县国民经济和社会发展整体规划,经批准后组织实施。
(三)在隆回县建设总体规划的指导下,组织编制高新区建设规划,依法依规审批权限范围内的基建项目。
(四)负责审核进高新区投资项目,并按照规定权限审批或者报批。
(五)负责高新区招商引资工作、进出口业务、对外经济技术合作交流和涉外事务。
(六)会同国土资源部门负责高新区内土地开发、土地储备管理和土地征收及征地范围内拆迁、补偿、安置等工作。
(七)负责高新区内党群、组织、人力资源和社会保障、机构编制、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等有关工作;协调乡镇相关工作,协调高新区内各企业、驻区机构与周边乡(镇)、村、组关系;负责高新区内的综合统计和信息工作。
(八)负责县有关部门在高新区所设机构和派出人员的管理和协调工作。
(九)行使隆回县委、县人民政府授予的其他职权,承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。隆回高新技术产业开发区管理委员会
内设机构6个包括:办公室、 招商服务局、社会事务局、规划建设局、财政局、产业发展局。
(二)决算单位构成。隆回高新技术产业开发区管理委员会
 2020年部门决算汇总公开单位构成包括:隆回高新技术产业开发区管理委员会本级。



第二部分   部门决算表(见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收、支总计15150.02万元。与2019年相比,减少13420.75万元,减少46.97%,主要是因为2020年债券资金比上年度拨入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计15150.02万元,其中:财政拨款收入15150.02万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计14989.31万元,其中:基本支出393.45万元,占2.6%;项目支出14595.86万元,占97.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计15150.02万元。与2019年相比,减少13420.75万元,减少46.97%,主要是因为2020年债券资金比上年度拨入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2028.62万元,占本年支出合计的13.53%,与2019年相比,财政拨款支出增加36.17万元,增加1.78%,主要是因为省级财政专项资金支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2028.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出1.95万元,占0.1%;节能环保(类)支出328万元,占16.17%;农林水(类)支出6.22万元,占0.31%;资源勘探工业信息(类)支出1692.45万元,占83.43%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2189.33万元,支出决算数为2028.62万元,完成年初预算的92.66%,其中:
1、一般公务服务(类)知识产权事务(款)国家知识产权战略(项)。
年初预算为20万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:资金是年底12月份到账,由于时间急迫,结转到下一年使用。
2、卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为1.95万元,支出决算为1.95万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
3、节能环保支出(类)其它节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。
年初预算为328万元,支出决算为328万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
4、农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。
年初预算为6.22万元,支出决算为6.22万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
5、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项)。
年初预算为391.50万元,支出决算为391.50万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
6、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。
年初预算为8万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:资金是年底12月份到账,尤其时间急迫,结转到下一年使用。
7、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。
年初预算为500万元,支出决算为500万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
8、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。
年初预算为933.66万元,支出决算为800.95万元,完成年初预算的85.79%,决算数小于年初预算数的主要原因是:资金未使用完,结转到下一年使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出393.45万元,其中:人员经费331.88万元,占基本支出的84.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费61.57万元,占基本支出的15.65%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为2.14万元,完成预算的52.5%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数,与上年相比减少0万元,减少0%。
公务接待费支出预算为4万元,支出决算为2.14万元,完成预算的52.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少了招待支出,与上年相比减少1.40万元,减少39.55%,减少的主要原因是厉行节约减少了招待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于年初预算数,与上年相比减少0万元,减少0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.14万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.14万元,全年共接待来访团组20个、来宾215人次,主要是招商活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,隆回高新区单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入12960.69万元;年初结转和结余0万元;支出12960.69万元,其中基本支出0万元,项目支出12960.69万元;年末结转和结余0万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年决算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款2189.33万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效没有进行评价。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增加0%。主要原因是:本单位为事业单位。
(二)一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元,用于召开无会议,人数0人,内容为无;开支培训费0.081万元,用于开展统计员培训,人数1人,内容为统计员业务培训;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是无。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)
(三)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分  名词解释


基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。


第五部分   附件

隆回高新技术产业开发区管理委员会2020年部门决算公开表格

隆回高新技术产业开发区管理委员会2020年部门整体支出绩效自评基础数据表

隆回高新技术产业开发区管理委员会2020年整体支出绩效自评报告

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