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隆回县农业综合服务中心2023年部门预算公开
文件名称: 隆回县农业综合服务中心2023年部门预算公开
统一登记号:
索引号: 4305240029/2023-00023 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县
发文日期: 2023-03-02 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2023-03-02 有效期: 永久


  

第一部分  2023年部门预算说明

部门基本概况

部门预算单位构

部门收支总体情况

一般公共预算拨款支出预算

政府性基金预算支出

其他重要事项的情况说

名词解释

第二部分  2023年部门预算表

部门收支总体情况

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

支出预算分类汇总表按政府预算经济分类

支出预算分类汇总表按部门预算经济分类

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表--人员经费工资福利支出)(按政预算经济分类

一般公共预算基本支出表--人员经费工资福利支出)(预算经济分类

一般公共预算基本支出表--人员经费对个人和家庭的补按政府预算经济分类

十一一般公共预算基本支出表--人员经费对个人和家庭的按部门预算经济分类

一般公共预算基本支出表--公用经费商品和服务支出按政府预算经济分类

一般公共预算基本支出表--公用经费商品和服务支按部门预算经济分类

十四般公共预算三公经费支出表

十五政府性基金预算支出

十六政府性基金预算支出分类汇总表按政府预算经济分类十七政府性基金预算支出分类汇总表按部门预算经济分类国有资本经营预算表

财政专户管理资金预算支出表

专项资金预算汇总表

二十一项目支出绩效目标

二十二部门整体支出绩效目标

注:以上部门预算报表中空表表示本部门无相关收支情况


第一部分  2023年部门预算说明

部门基本概况

职能职责

1贯彻执行国家市有关特色产业发展的方针政策和法律法规拟订全县特色产业发展政策编制全县金银花龙牙百合玉竹等特色中药材猕猴桃辣椒茶叶等果蔬茶产业发展规划和年度发展计划并组织实施负责国家县立项的特色产业扶持项目资金以及县级发展特色产业专项资金的管理使用和监督确保资金发挥效益负责建立健全特色产业科研服务支撑体系负责全县特色产业公用品牌培育打造组织产业文化研究提升产业形象组织产业对外宣传建立健全产业信息支撑体系提供市场信息服务负责抓好特色产业标准化基地建设与新品种新技术推广工作抓好特色产业在生产加工销售过程中的引导扶持服务协调工作配合有关部门加强特色产业的质量安全监管评估申报特色产业发展项目指导协调全县特色产业的发展及维护行业公平竞争秩序

2负责贯彻落实省市有关烟叶生产的政策组织实施全县烟叶发展计划督促检查落实县委县政府分配给各乡镇街道当年的烤烟种植面积组织指挥协调全县烤烟生产烟基建设协调烟叶销售和烟草专卖打假工作

3负责全县农村可再生能源的推广应用贯彻落实上级有关农村可再生资源建设的方针政策拟定全县农村可再生能源建设发展规划形成农村可再生能源建设的合力搞好服务体系建设

4负责省县农民素质教育工作及材料报送开展农民技术员的培训工作抓好农业产业科技培训和推广推进科技创新

5拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施承担全县农业产业化统筹协调和综合管理指导全县农业产业化经营拟订促进全县农产品加工业发展的政策规划计划并组织实施指导农产品加工业结构调整技术创新和服务体系建设指导协调农产品加工园区建设指导农业产业化龙头企业发展

6承办县委县政府交办的其他工作

机构设置

根据编委办核定我单位内设科室10所属事业单位1全部纳入2023年部门预算编制范围

内设科室分别是:办公室政工人事股财务股中药材产业股品牌建设股特色产业股烟叶生产股烟基建设股能源建设股科教培训股

所属事业单位分别是:隆回县农业综合服务中心

部门预算单位构成

本部门预算只有本级没有二级预算单位因此纳入2023年部门预算编制范围的为隆回县农业综合服务中心本级

三、部门收支总体情况

收入预算:包括一般公共预算政府性基金国有资本经营预算等财政拨款收入以及经营收入事业收入等单2023年本部门收入预算577.93万元其中一般公共预算拨款577.93万元政府性基金预算拨款0万元国有资本经营预算拨0万元纳入专户管理的非税收入0万元收入较去年预算1123.77万元主要原因有:一是今年未安排项目经费;二是人员减少;三是厉行节约

支出预算:2023年本部门支出预算577.93万元其中一般公共服务577.93公共安全0万元教育0万元科学技术0万元支出较去年预算减1123.77万元主要今年未安排项目经费;二是人员减少;三是厉行节约

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算577.93万元其中一般公共服务支出577.93万元100%具体安排情况如下:

1.  农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项) 2023 年预算数为577.93万元。

本支出:2023年本部门基本支出预算数577.93万元主要是为保障部门正常运转完成日常工作任务而发生的各项支括用于基本工资津贴补贴等人员经费以及办公费印刷水电费办公设备购置等公用经费

项目支出:2023年本部门项目支出预算0万元

政府性基金预算支

2023年本部门政府性基金支出预算0万元本部门无政府性金安排的支出

其他重要事项的情况说明

机关运行经费:2023年本部门机关本级的机关运行经费72.21万元比上年预算减少0.55万元下降0.01%主要原因是一是人员减少;二厉行节约

三公经费预算:2023年本部门机关本级三公经费预算数为3万元其中,公务接待费3公务用车购置及运行费0万元其中公务用车购置费0万元公务用车运行费0),因公出国0万元2023年三公经费预算较2022年预算减少7万元要是公车改革,没有公车运行费

一般性支出情况:2023年本部门会议费预算2万元召开3次会议人数200内容为烤烟生产会、能源安全生产会、农民素质教育会培训费预算4.02万元开展4次培训人数92内容为党建培训

政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0万元其中货物类采购预算0万元工程类采购预算0万元服务类采购预算0万元

国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底本部门共有公务用车0辆单位价值50万元以上通用设备0台单位价值100万元以上专用设备0台2023年拟新增配置公务用车0辆新增配备单位价值50万元以上通用设备0台单位价值100万元以上专用设备0台

预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管2023年部门整体支出绩效目标的金额为577.93万元其中基本支出577.93万元项目支出0万元具体绩效目标详见部门预报表

名词解释

1基本支出:指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员支出和公用支出

2项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和发展目标所发生的各项支出

3般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用各级人民政府及其职能部门的活动费用主要包括:差旅费会议费接待费用日常办公购车及车辆运行费等

4机关运行经费:是指各部门的公用经费包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用资料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用

5三公经费:纳入省/县财政预算管理三公指用一般公共预算拨款安排的公务接待费公务用车购置运行维护费和因公出国其中公务接待费反映单位定开支的各类公务接待支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税),以及燃料费维修保险费支出因公出国费反映单位公务出国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费杂费等支出

第二部分  2023年部门预算

附件:隆回县农业综合服务中心部门预算公开表


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