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信息索引号: 430524053-20160412018030 文件编号:  
发布机构:   内容分类:  财政预决算
公开时限:  长期公开 公开范围:  社会公开
生成日期:  2016-04-12 公开日期:  2016-04-12
责任股室:  预算编审中心 审核程序:  本单位内审核后公开
内容描述:  隆回县2015年预算执行情况与2016年预算草案的报告

隆回县2015年预算执行情况与2016年预算草案的报告

——2016年3月26日在县十五届人大五次会议上

县财政局局长    龙德平

 

各位代表

我受县人民政府委托,向各位书面报告我县2015年预算执行情况与2016年预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2015年全县财政预算执行情况

2015年,是财政工作充满困难和挑战的一年,面对经济严重下行、财政支出大幅增加、财税改革任务繁重的三重考验,全县财税部门在县委、县政府的正确领导下,在县人大、政协的监督支持下,迎难而上,积极施为,圆满完成了十五届人大四次会议确定的财税工作目标任务,预算执行情况总体良好。

(一)一般公共预算

1、收入预算执行情况:2015年全县一般公共预算收入完成101498万元,为年初预算任务的100.15%,同比上年增加10967万元,增长12.12%。其中:按收入级次划分为:地方收入72622万元,增长16%;上划中央收入21317万元,增长3.14 %;上划省级收入7559万元,增长4.16%。按征管部门划分为:国税部门完成21015   万元,增长5.07 %;地税部门完成50875万元,增长10.51%;财政部门完成29608万元,增长20.88%。按收入结构划分为:税收收入70141万元,增长7.7%,占当年财政总收入的比重(以下简称占比)为69.11%,其中:增值税(含营改增)16096万元,同比降低1.4%,占比为15.86%,负增长的主要原因是工业企业等实体经济经营困难;营业税14927万元,同比降低1.76%,占比为14.71%,负增长的主要原因是营改增政策的翘尾影响;企业所得税9850万元,同比增长24.78%,占比为9.7%,增长较快的主要原因是信用联社缴纳增加较多;个人所得税7636万元,同比增长1.06%,占比为7.52%;契税6107万元,同比增长13.98%,占比6.02%;耕地占用税5576万元,同比增长74.79%,占比5.49%,大幅增长的主要原因是城镇建设和工业园区代批地缴纳;土地增值税3261万元,同比降低0.55%,占比3.21%;其他小税种收入6689万元,增长5.65%,占比6.59%。非税收入31357万元,同比增加5954万元,增长23.44%,占比30.89%。

转移支付执行情况:2015年省下达我县转移支付397946万元,为年度预算的122.63%,同比增加79471万元,增长24.95%。其中,一般性转移支付235007万元,增长18.76%,特别是财力性补助收入12.71亿元,同比增加18900 万元,增长22.62 %,增量居全市第一。专项转移支付155396万元,同比增加42411万元,增长37.52%。2015年,县财政在县对乡镇体制结算时,在正常的人员经费、公用经费、专项中心工作经费和税收奖励之外,专项安排县对乡镇转移支付4000万元,比上年增加1000万元,增长33.3%,大大增强了乡镇财政实力,有力促进了乡镇社会各项事业协调发展。

债券转贷收入完成35079万元,同比增加27279万元,增长349.73%。其中一般债券10579万元,同比增加2779万元,增长35.63%;置换债券24500万元,全部为当年新增。

此外,调入预算稳定调节基金5900万元,调入资金5275万元。

2、支出预算执行情况:一般公共预算支出(含上年结转支出和置换债券支出)511627万元,同比增加129806万元,增长33.99%。上解支出1749万元,同比增加136万元,增长8.43%。债务还本支出2550万元,同比增加1050万元,增长70%。补充预算稳定调节基金4702万元。一般公共预算支出增长较快的主要原因:一是中央为稳增长,加快了基础设施建设等方面的投入。二是中央和省在社保、教育、医疗卫生等民生支出方面提高了标准,加大了力度。三是养老保险、工资制度改革和乡镇工作补贴增加了2个亿的支出。四是上级年底下达的2.45亿元地方置换债券按要求全部列支。五是工商和质监部门下放增加了本级财政支出。

主要支出科目的完成情况是:教育支出117424万元,同比上年增长36.38%,社会保障和就业支出62783万元,增长20.44%,医疗卫生和计划生育支出69113万元,增长18.18%,城乡社区事务支出19608万元,增长50.66%,农林水支出86879万元,增长23.88%,交通运输支出31121万元,增长36.84%,资源勘探信息支出10364万元,增长49.88%,住房保障支出27835万元,增长249.91%,国土海洋气象支出7880万元,增长97.1%,节能环保支出9354万元,增长28.83%。

3、收支平衡情况:2015年,全县地方收入72622万元,加上级补助收入、政府债券收入、调入预算稳定调节基金、调入资金和上年结余收入,当年可安排使用的收入总量为542019万元。全县公共财政支出511627万元,加上解支出、债务还本支出、补充预算稳定调节基金和结转下年支出,支出总计542019万元,累计净节余为零,其中,当年净结余-306万元。

(二)政府性基金预算

2015年县本级收取的政府性基金收入22904万元,其中,国有土地出让金收入21041 万元(实际收取23441万元,提取各项基金和调出资金2400万元),实际收取数为年度调整预算的101.92%。上级补助收入16736万元,上年结转6669万元,全年可安排使用的收入总计46309万元;全县政府性基金支出34790万元,上解支出15万元,调出资金5275万元,收支两抵累计结转下年6229万元。政府性基金支出主要科目执行情况如下:国有土地出让金安排的支出16352万元,重点用于征地拆迁和城乡基础设施建设等方面;新增建设用地有偿使用费安排的支出12241万元,重点用于基本农田建设和保护、土地整理和耕地开发等方面;城市基础设施建设配套费安排的支出740万元,重点用于城乡基础设施配套建设。彩票公益金安排的支出1619万元,重点用于民政事业和全民健身等方面,污水处理费安排的支出575万元,全部用于污水处理厂支出。

(三)社会保险基金预算

2015年全县社会保险基金收入总计119251万元,其中,保险费收入43704万元(其中,县财政安排参保12566万元),上级财政补贴71507万元,上级补助收入1988万元,利息等其他收入2052万元。全县社会保险基金支出111652万元,其中,社会保险待遇支出110136万元,上解支出1151万元,当年结余7599万元,年末滚存结余73681万元。

(四)地方政府债务情况

经中央和省核定,截至2014年末,我县政府债务(即政府负有偿还责任的债务)余额16.8亿元,此外,还有政府或有债务3.43亿元,其中,政府负有担保责任的债务0.14亿元,政府可能承担一定救助责任的债务3.29亿元。合计,我县2014年末包括政府债务和或有债务在内的政府性债务余额20.23亿元。2015年,中央和省核定我县地方政府债务限额为19.38亿元, 2015年实际政府债务总额17.8579亿元。

(五)2015年预算执行和财政工作的主要特点

1、财政改革迈出新步伐。一是加强了全口径预算管理,按新《预算法》的要求,除国有资本总量过小未编制外,首次编制了一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算,实行三部预算统筹、统编、统批、统管,加强了政府性基金的统筹力度,将土地出让金收支全部纳入预算管理,增强了政府预算的完整性和约束力。二是加强了预算公开力度。全县155个一级预算的单位和26个乡镇全部实行了预算公开,公开内容在预决算、三公经费和政府预决算基础上又增加了部分重大专项资金,按要求细化了公开科目,我县在政府公众网上开辟了预算公开专栏,加大督促检查力度,得到了省厅的高度评价。三是加大了财政存量资金的盘活力度。2015年,我县根据中央和省市部署,县人民政府印发了《隆回县盘活财政存量工作实施方案》,开展了2次财政存量资金的清理活动,共清理出财政存量资金7.38亿元,收缴2012年及以前年度的逾期结余结转资金5203万元,当年盘活财政存量资金5.13亿元。四是加强财政支农补贴的整合。五是加强了政府债务管理。将政府性债务按照政府承担责任的轻重,分别录入电脑管理系统,按省要求完成了2.45亿元债务置换的甄别和申报工作,复核合格后即可启动置换工作。六是加强税制改革支持力度。建立健全综合治税体系,搭建了国地税信息互通平台,营改增试点进一步扩大,启动了资源税从价计税改革,完成了城镇土地使用税改革任务,对城乡范围内的城镇土地使用税进行了重新评估、听证和定税。

2、财政收入迈上新台阶。2015年,收入形势持续严峻并不断加剧,实体经济下滑、消费萎靡以及国家减税停费政策扩面等各种减收因素叠加,致使财政收入实现增长目标的压力剧增。面对诸多不利因素,全县财税部门和全县人民一道积极应对,奋力拼搏,公共财政收入和可用财力双双实现稳步增长。公共财政收入完成10.15亿元,增幅12.12%,分别高于全国、全省、全市平均数3.72、1.92、0.09个百分点。与此同时,我县在抓收入的同时尽量做优收入结构,注重收入质量,目前,我县税收占公共财政收入的比重为69.11%,在全市九县中结构最好。这主要得益于以下四个方面:一是采取了有效的解决短收困局的定向调控措施。县财政领导小组和促收办定期调度收入入库情况,有针对性地采取了耕地占用税清查、重点项目税收清缴、欠税大户约谈、出台税收保障办法、挖掘非税收入潜力等措施抓收入库,取得较好效果,12月份的收入突击月活动入库收入1.96亿元。二是在基础设施建设等方面的投入的成果开始显现。2015年县财政通过一般预算和土地出让金在城市基础设施和工业、农业、卫生、文化、旅游等产业方面投入近3亿元,大力培植财源和新的税收增长点,从而在房地产相关税收下降的情况下,保证了全县税收收入的增长。三是全县上下齐抓共管,齐心协力。财政领导小组运筹帷幄,及时调度;财税征管部门勤征细管,各代扣代缴和协税护税单位协调配合。四是加大了争取转移支付的力度。积极向上级有关部门汇报和协调,及时掌握省转移支付增量最新动态, 2015年全县转移支付增加7.94亿元,增长25%,其中财力性转移增量达1.89亿元,在全市排名第一。

3.民生保障得到新提高。“保工资、保运转、保民生,促发展” 是财政的主要职责,2015年,财政在收支矛盾十分突出的情况下,想方设法保障了各项民生支出所需。全年民生支出总额达36.83亿元,占财政总支出的72%。同比上年增加8.18亿元。一是社会保障水平不断提高。新农合补助标准从年人均320元提高到380元,公卫补助标准从年人均35元提高到40元,农保补助标准从年人均70元提高75元。城乡低保、医疗救助和计划生育对象奖扶标准年内得到提高。全年拨付新农合资金3.95亿元,为103.84万参合农民提供医疗保障,拨付企业养老保险资金11904万元,为10453名离退休人员发放养老保险。筹措资金17830万元,改造棚户区1630户,开建公租房3470套;统筹安排农村危房改造资金2819万元,受益农民2100户。二是强农惠农力度持续加大。落实涉农补贴政策,通过“一卡通”发放66种涉农补贴33901万元。筹措农村安全饮水资金3566万元,为8.3万农民解决饮水问题,统筹安排病险水库加固资金2368万元,对92座小二型水库进行加固改造。统筹中小河流域治理资金1891万元,整治西洋江、石马江等2条河流。交通运输方面,统筹拨付财政性资金10490万元,修建农村公路140公里。三是社会各项事业全面协调发展。统筹安排教育基建资金15384万元,支持全县中小学校舍改造,一职中新校区建设、新建思源学校和九龙、特校工程扫尾。拨付学生营养餐资金8435 万元,受惠学生11万人;为5052名教师发放人才津贴2473万元。安排本级资金1600万元,支持县人民医院和中医院住院楼建设。拨付1400万元资金支持“村村响”建设,当年建成236个村。四是干部职工待遇和基层政权正常运转经费得到保障。财政安排2.3亿元,保证机关事业单位工资改革、养老保险制度改革和乡镇工作补贴政策及时落实。继续实行财力向乡镇倾斜,乡镇可用财力增加了4774万元,增幅超全县平均数8.6个百分点。县对乡镇转移支付由2500万元增加到3000万元,安排乡镇政府机关危房造、维修和“五小”设施建设资金500万元。村级运转经费增加1154万元,达到村均7万元,居委会8万元,社区15万元,大幅度提高了基层政权经费保障力度。  

4.服务经济取得新成效一是支持重大项目建设。2015年县本级安排重点项目建设资金1.5亿元,政府债券1.06亿元,和争取的上级资金一起安排,重点支持湘商产业园建设、隆武公路、六金公路、怀邵衡铁路隆回站站房、思源学校等重点项目建设。二是支持工业园区建设。县财政安排资金6150多万元用于工业园、大健康产业园和湘商产业园建设。三是支持农业产业化建设。县财政安排4000多万元,重点支持油茶、特色果蔬、牛羊、辣椒、烤烟等农业产业化建设,促进了我县经济稳定运行和协调发展。

总体看来,全县财政运行比较平稳,但也存在一些问题和矛盾,一是收入经济基础薄弱,财源建设任重道远,收入增长后劲乏力。二是收入结构有所下降,收入质量有待提高。三是财政资金绩效不佳,资金监管难度加大。四是财政预算内借款消化困难,政府性债务进一步加大。我们将高度重视,采取有力措施逐步加以解决。

二、2016年预算草案

2016年是“十三五“规划的开局之年,也是深化财税改革的关键之年,今年我县财政工作既有许多有利条件和积极因素,更有许多不利因素和实际困难,总体来看,今年将面临的压力和挑战前所未有。一是减收因素太多。税收方面,因经济下行使实体经济税收增长乏力,“营改增”的全面实施将影响我县税收2500万元左右,就连我县近年来成长性最好的契税,因国家房地产去库存政策(调减契税税率)将减收近2000万元。非税方面,国家出台的一系列取消和降低收费项目政策,将影响我县非税收入近7000万元,仅计划生育新政和育林基金取消等将减少我县非税收入5000多万元。二是支出缺口巨大。计生新政、并村、养老保险、工资、公车等“五项”改革接踵而至,我县预计新增刚性支出3.6亿元。其中,以工资为计算基数的各种保险、住房公积金、医疗补助和福利费等需1.9亿元,撤村并村工作、乡镇计生办经费保障、县对乡转移支付提标约需6200多万元,公车改革和公用经费提标约需5800万元,政府债务还本付息同比增加2800万元。而正常估算,全年新增可用财力预计在1.3亿元左右,收支两抵,缺口2.3亿元。因此,需要全县上下齐心协力,开源节流,打好财政收入入库和重点支出保障两场攻坚战。

预算编制的指导思想是:认真贯彻落实中央、省财政工作会议和县委经济工作会议精神以及新《预算法》要求,紧紧围绕县委县政府的战略部署,全面深化财税改革,不断完善政府预算体系。主动适应经济发展新常态,收入实现有速度有质量的增长;创新投入机制,盘活财政存量,用好增量;优化支出结构,保工资、保运转、保民生、促发展。努力推进基本公共服务均等化,促进经济健康平稳发展。

预算编制的总体思路:一是完善预算编制体系。按照新预算法的要求和我县实际,编制一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金三套预算,各预算的编制独立、完整又相互衔接。二是坚持预算编制原则。即:统筹兼顾,量入为出,收支平衡,突出“三保”,讲求绩效。三是实事求是,合理核定收支。收入预算积极稳妥,留有余地,与经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接。支出安排统筹兼顾,突出“三保”重点。对稳增长、调结构、惠民生的重大支出,干部职工的正常待遇和基层政权运转的必要支出进行重点保障,压缩“三公”等一般性支出。对专项资金的安排要参考往年资金的使用、绩效和存量情况进行合理安排,做到有保有压,突出绩效。

根据上述收支形势判断和预算编制指导思想、基本原则以及总体思路,2016年我县政府预算编制情况如下:

(一)公共财政预算

1.收入预算安排情况:

2016年全县一般公共预算收入按预期增长10%安排,预计完成111700万元,同比增加10202万元。其中,地方收入78490万元,同比增加5868万元,增长8.08%,上划中央收入24206万元,同比增加2889万元,增长 13.55%;上划省级收入9004万元,同比增加1445万元,增长19.12%。

上级转移支付预算407928万元,同比增加10000万元,增量全部为财力性转移支付收入。专项转移支付本次预算没有安排增量,届时,根据实际到位情况向人大常委会和代表大会报告。

债务情况:债券转贷收入预计新增36000万元,其中,一般性债券10000万元,全部做为县重点项目建设专项资金的来源安排;置换债券暂安排26000万元,届时根据省批复项目和金额按程序报批。据此,全县政府债务总量为18.8579亿元,其中,2015年政府存量债务17.8579亿元,新增债务1亿元。

调入预算稳定调节基金6600万元。

地方收入加上级补助收入、债券转贷收入、调入预算稳定调节基金和上年结余收入,当年可安排使用的收入总计 550409万元。

2.支出预算安排情况是:

2016年全县安排支出总计550409万元。其中,一般公共预算支出523348万元(其中,县本级支出473175 万元,乡镇级支出50173万元);上年结转支出21391万元,上解支出1670万元;债务还本支出4000万元。

县本级支出473175万元,其中,基本支出194127万元,上级专项转移支付和专项拨款支出279048万元。基本支出分科目的安排情况是:一般公共服务15082万元,国防255万元,公共安全9041万元,教育66033万元,科学技术431万元,文化体育与传媒2351万元,社会保障和就业12861万元,医疗卫生12470万元,节能环保764万元,城乡社区事务5086万元,农林水事务11125万元,交通运输2698万元,资源勘探电力信息等事务1026万元,商业服务业等事务612万元,金融监管等事务80万元,国土资源气象等事务2211万元,住房保障支出160万元,粮油物资储备事务372万元,债务付息支出2200万元,预备费4000万元,其他支出45270万元。

乡镇支出50173万元。根据《隆回县乡镇财政体制管理办法》、今年新的支出政策和我县实际,乡镇支出预算为50173万元,其中,可用财力支出33511万元,比上年增加6900万元,增量部分主要用于以下四个方面的支出,一是县对乡转移支付,二是撤村并村和村级运转经费,三是工资、保险、福利、医疗补助和住房公积金等方面增加的支出,四是计划生育政策调整增加的乡镇计生办人员经费等,年终再按财政体制进行具体结算。

3.收支平衡情况:按现行财政体制算账,地方收入加上级补助收入、债券转贷收入、上年结余收入和调入预算稳定调节基金,2016年当年可安排的收入总计550409万元,当年支出安排550409万元,收支两抵,当年财政收支平衡。

(二)政府性基金预算

政府性基金预算编制的基本原则是“以收定支,自保平衡”。根据基金项目的收入预测情况和相应的支出需要安排,按基金项目分别编制,相互不调剂,但可安排资金调入一般公共预算。按照财政部统一口径,2016年起,将水土保持补助费、政府住房基金转列一般公共预算,调整后,全县编制政府性基金预算的收入共11项,当年本级收入安排29730万元,其中,国有土地使用权出让收入28000万元,其他政府性基金收入1730万元。上级补助收入安排11007万元。本级加上级收入共40737万元,当年支出安排45149万元,收支两抵,加上年结转6229万元,累计结转下年1817万元。

(三)社会保险基金预算

社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。2016年,全县社会保险基金收入安排144550万元,支出安排140585万元。本年收支结余3965万元,加上年结余,累计滚存结余77569万元。

三、2016年主要财政工作

今年我们将坚持稳中求进的工作总基调,主动适应经济发展新常态,用改革的精神、思路和方法,扎实推进财税各项工作,努力为全县经济社会健康稳定发展提供财力支撑。

(一)以深化财税改革为契机,不断完善财税管理。一是进一步完善政府预算体系,加强政府预算统筹配置力度。在政府总预算的框架下,将一般公共预算、政府性基金预算和社保基金预算统筹管理,“预算统筹统编,收支统批统管”。根据国家统一部署,将政府性基金节余统筹30%调入一般预算管理,将矿产资源补偿费、探矿权采矿权价款、排污费全部纳入预算统筹安排;对上级下达的专项转移支付,在不改变资金类级科目用途的基础上,将方向相同、扶持领域相关的资金整合使用。二是扩大国库集中支付改革范围。今年全县选择2个乡镇试点乡镇国库集中支付改革,取得经验后再铺开。同时,扩大县直单位的国库集中支付的电子化支付范围。三是继续推进预算公开和财政存量资金盘活工作。今年预算公开的重点是扩大财政专项资金的公开范围,由上年的15项增加到30项,提早公开时间,细化公开内容。建立健全清理规范财政结余结转资金的长效机制,将2年以上(含2年)的存量资金和政府性基金超额结转资金,全部用于补充预算稳定调节基金。对新工作、新任务,首先通过调整存量资金解决,不足部分再整合专项资金或财政安排,充分发挥财政资金使用效益。四是完善政府债务管理。将政府债务分类纳入一般公共预算和政府性基金预算,积极稳妥地做好政府债务的置换工作,加快政府融资平台转型,妥善处理存量债务和在建项目的后续融资。五是会同有关部门积极稳妥地推进公务用车改革,科学制定公务交通补贴范围和标准。六是调整计划生育社会抚养费征收管理办法,做到依法征收,应收尽收,统筹财力保障计划生育利益导向经费到位。

(二)以强化收入征管为手段,提升收入总量和质量。收入组织始终是财政工作的重要内容。2016年的收入征管将以收入增幅和收入质量并重为主基调,坚持依法征管,依率计征,在提高收入质量的基础上,做大财政收入总量。综合各项因素判断,今年县本级财政收入形势严峻,上级财力性补助增量也不容乐观。要完成全县收入任务,必须寻找新的收入增长点,抓大不放小,既抱“西瓜”,又捡“芝麻”。大的方面要抓住隆回2016年大投入、大建设的契机,紧紧盯住重点项目和重点企业税收不放松;小的方面要勤征细管,抓好零散收入,防止收入“跑、冒、滴、漏”。坚持和完善各项税费征管机制,加强各征管部门的协调和配合,改进收入征管作风,提高征管水平和服务质量。严厉打击抗税和逃税行为,净化税收征管环境。非税收入方面重点是,加强对计生政策调整后社会抚养费的依法征管,应收尽收。

(三)以培植财源为主线,推动经济转型升级。财政收入以财源为基础,以经济发展为依托,培植财源是财政工作的重要任务。2016年我们将紧紧围绕加快发展抓好财源建设这个中心,在有限的财力下挤出资金支持经济社会发展。一是支持基础设施和重点项目建设,县财政公共预算继续安排1.5亿元,基金预算中安排2.23亿元资金,与通过融资平台的资金一起,投入到我县道路、桥梁、学校和医院等重大基础设施和民生项目建设,用项目建设带动县域经济的稳步增长。二是支持全县产业发展。县财政将通过置换债券的方式为工业园偿还向个人的融资债务7674万元,并承担相应的债券利息,为工业园输血减压。县财政安排4000万元产业发展资金,重点支持粮食、金银花、烤烟、油茶、辣椒、百合、特色果蔬等农业产业和文化、旅游等产业发展。用好省财政3000万元的特色县域经济发展资金,做大做强我县农副产品加工产业,通过产业结构调整促进经济转型。三是支持企业搞活做强。健全中小微企业融资担保服务体系,运用省担保平台撬动我县金融部门贷款杠杆,帮助企业解决融资难题。认真领会上级财政的投资方向,积极争取上级产业引导资金,更好地服务隆回经济,加快隆回发展。

(四)以服务和改善民生为根本,统筹社会协调发展。进一步优化支出结构,加大教育、农业、医疗、社保、交通等民生领域的投入,增加民生福祉,提高民众满意度。一是统筹落实好新农合、新农保、新城保、城乡低保等民生事务所需资金,完善对高龄人群、失能老人、农村养老人员、重度残疾和困难残疾人员补贴制度,提高低收入群体和高龄人群的保障水平。二是统筹安排好机关养老保险改革和工资改革所需资金,在津补贴标准冻结的情况下,提高住房公积金、医疗补助等政策范围内的待遇水平。三是继续加大对乡镇和村级组织的投入。加大对基层政权运转的保障力度,在撤村并村的环境下,提高村均经费标准,保证全县村级经费投入总量不因村数减少而减少,同时,县财政统筹各级资金安排撤村并村工作奖补和工作经费2660万元,确保撤并工作顺利进行。对乡镇机关事业单位人员的新增工资、与新工资挂钩的保险和住房公积金以及乡镇工作补贴,由县财政全额保障到位;加大县对乡镇支持力度,县对乡镇的转移支付在上年基础上再增加1000万;加大对乡镇事权的财力匹配力度,针对乡镇计生经费因政策调整而减收的情况,县财政调整经费保障方式,由县保障乡镇计生办人员经费基本待遇和利益导向县配套所需资金。继续安排乡镇市政工程建设资金1000万(两年资金并为一年安排),乡镇机关危房改造和服务体系建设资金500万。通过持续投入不断改变乡镇市容和政府机关面貌,保证乡村两级政府正常运转和乡村各项事业健康发展。

各位代表,今年我县财政工作任务尤其艰巨,责任十分重大,我们将在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督、关心和支持下,扎实工作,奋力拼搏,努力完成财政各项工作任务。

 

2016年公共财政收支预算表

隆回县2015年公共财政收支决算表

(审核:黄镇东 卿燕生 责任编辑:刘旭为)

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